部門小金庫自查報告

時間:2024-01-02 13:30:32 自查報告 我要投稿
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部門小金庫自查報告

  在學習、工作生活中,報告使用的頻率越來越高,我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎?以下是小編收集整理的部門小金庫自查報告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

部門小金庫自查報告

部門小金庫自查報告1

  為貫徹落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于深入開展“小金庫”治理工作的意見》,省委辦公廳、省政府辦公廳《關于深入開展“小金庫”治理工作的通知》和市委辦公廳、市政府辦公廳《關于深入開展“小金庫”治理工作的通知》精神,我辦按照中共成都市紀委、成都市監督局、成都市财政局、成都市審計局的統一部署和要求,認真做好“小金庫”的治理、自查自糾工作。現将相關情況總結彙報如下:

  一、加強領導,認真部署

  自市委辦公廳、市政府辦公廳《關于深入開展“小金庫”治理工作的通知》(成委辦[]20号)下發之日起,我辦即刻按照其相關要求,結合本部門實際建立工作機制,并通過辦黨組會、行政辦公會和成都市人防工作會等,認真做好宣傳、部署和組織工作。成立了成都市人防辦治理“小金庫”工作領導小組。設立了領導小組辦公室(在财務處),下發了《關于深入開展“小金庫”治理工作實施方案》(成防辦黨[号]),确定了我辦開展此項工作的時間、範圍、步驟和具體安排。

  二、全面開展自查自糾不走過場,不留死角

  按照成紀發[16号]的要求,成都市人防辦機關和所屬7個事業單位,截止6月19日,全部進行了“小金庫”的自查自糾工作,自查面達到了100%。我辦所有納入本次“小金庫”清理、檢查的單位,領導高度重視該項工作,并積極認真地按照成防辦黨[32号]的`要求,即時動員、布置,安排和開展銀行賬戶、庫存現金的治理清查工作。皆未發現私設“小金庫”的情況。各單位負責人都本着對自查自糾情況負完全責任的态度,簽訂了《自查責任書》,并按時報送了自查自糾總結報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》。

  三、提高認識,加強管理

  通過曆次“小金庫”的清理、檢查、治理工作和各種反腐倡廉警示教育活動的開展,使我辦及直屬企、事業單位領導和廣大幹部職工充分認識到“小金庫”的危害性,并逐步加強了對容易産生“小金庫”的關鍵環節、部位的管控,比如:對單位各類銀行賬戶的結存情況;庫存現金的及時盤存情況;各類收費票據、印章的登記管理情況;現金借款憑條及時報銷情況以及賬薄是否納入監管等情況,進行定期和不定期地檢查。并按照市财政局的要求和參照其他市級部門的成功經驗制定了《成都市人民防空辦公室内部會計控制制度》和《成都市人防辦機關包幹經費管理實施意見》(試行辦法),加強了制度建設。同時,嚴格按照國家和人防系統各項财會法律、法規、制度、規定進行财務管理,加強财務監督。

部門小金庫自查報告2

  為認真貫徹落實中紀委、監察部、财政部、審計署《關于在黨政機關和事業單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法的通知》(中紀發〔〕7号)和省委辦公廳《關于轉發〈省黨政機關和事業單位小金庫專項治理工作的實施方案的通知》等文件精神,我單位開展了小金庫專項治理自查自糾工作,現總結如下。

  一、自查自糾的範圍和内容

  (一)專項治理範圍。此次專項治理範圍是國家黨政機關和事業單位,事業單位中以财政全額撥款事業單位為重點。黨政機關包括各級黨的機關、人大機關、行政機關、政協機關、審判機關、檢察機關等人民團體。

  (二)專項治理内容。違反法律法規及其他有關規定,應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資産,均納入治理範圍。重點是以來各項小金庫資金的收支數額,以及底小金庫資金滾存餘額和形成的資産。對設立小金庫數額較大或情節嚴重的,應追溯到以前年度。

  小金庫主要表現形式包括:違規收費、罰款及攤派設立小金庫用資産處置、出租收入設立小金庫以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立小金庫經營收入未納入規定賬簿核算設立小金庫虛列支出轉出資金設立小金庫以等非法票據騙取資金設立小金庫上下級單位之間相互轉移資金設立小金庫。

  二、單位自查自糾的方法和步驟

  (一)動員部署(文件下發之日起至6月10日)。單位成立領導小組和工作機構,制定工作方案,召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好思想發動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發揮新聞媒介作用,支持群衆監督,鼓勵群衆舉報。

  (二)自查自糾(截至6月25日)。按照通知要求,認真組織自查,對自查中發現的違法違規問題自覺糾正。自查自糾工作結束後,各下屬單位于6月25日前将自查自糾總結報告和《單位小金庫自查自糾情況報告表》(見附件1)報送治理小金庫工作領導小組辦公室。

  三、自查自糾的做法

  (一)加強組織領導。單位成立治理小金庫工作領導小組,負責指導和協調小金庫治理工作,研究制定有關治理措施,協調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責小金庫治理的日常組織協調工作。

  (二)做好宣傳發動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作内容和政策規定,對加強溝通,促進工作深入開展。

  (三)落實舉報制度。治理小金庫工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、箱,注意發揮網絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有着落。認真執行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益,對打擊報複舉報人的,依法依紀從嚴懲處。

  四、自查自糾的結果

  (一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我單位财務管理均按照國家有關财經法規執行,收入、支出全部納入本單位财務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的小金庫。

  (二)自單位成立以來,嚴格按照财務管理制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反财經紀律的`行為。從制度上保障财務管理的規範性、嚴謹性和有效性。

  (三)單位監管使用的票據由财務室統一管理,各類票據均由财務室統一到财政部門購領和銷毀,按照有關的票據登記制度設置票據登記薄;設立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。

  (四)按照财政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規定,嚴禁設小金庫。财務報銷嚴格按照财務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制财政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。通過自查、自糾、回顧,我單位認真執行财務管理制度的有關規定,沒有小金庫。

部門小金庫自查報告3

  我局認真開展“小金庫”專項治理工作,現将自查自糾情況報告如下:

  一、健全組織,加強領導

  為确保專項治理工作的順利進行,成立了由黨組書記劉維章任組長、黨組成員副局長王世富、黨組成員紀檢組長彭麗華任副組長的局治理“小金庫”工作領導小組,具體由财務股和屠宰辦負責此次專項治理工作。

  二、加強學習宣傳,提高思想認識

  全省“小金庫”專項治理電視電話工作會議後,我局迅速召開了專題會議,傳達學習了中共中央紀委、監察部、财政部、審計署聯合下發的《關于印發〈關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的通知〉》和保靖縣紀委、保靖縣監察局關于轉發湖南省紀委《關于印發〈關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法〉的通知》的通知以及有關會議精神,局黨組要求全體工作人員從思想上正确認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明确清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規範财務收支活動的重要舉措,是教育和保護幹部的需要。要求大家,對照“七種”表現形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

  三、制定工作方案,落實措施

  我局按照專項清理要求,制定了《縣商務局治理“小金庫”專項工作實施方案》,明确了治理時間、内容、方法、措施和舉報制度,明确了責任人員,确保件件有交待、事事有着落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作的有效開展。

  四、認真開展自查,實施長效監督

  按照湖南省紀委《關于印發〈關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法〉的通知》的要求,重點圍繞“清理内容”中的八大項指标開展清查活動,對各類帳戶、帳據進行了認真細緻的清查。

  1 、我局财務管理均按照國家有關财經法規執行,收入、支出全部納入本單位财務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  2 、嚴格按照财務管理制度有關規定執行,沒有設帳外帳和小金庫的`行為,但有時因工作的特殊性存在從财政帳戶取款後存經辦人帳戶的情況。

  3 、按照财政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,财務報銷嚴格按照财務制度執行,杜絕坐支行為。

  4 、清查結果在局務會商上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。

  雖然我局目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了财經紀律,加強了财經法制教育,強化了财務管理,确保了資金的合理使用。今後,我局将進一步完善相關财務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監督機制,提高财務透明度,力争做到清理工作不留死角,财務管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現。

部門小金庫自查報告4

  根據臨群組發【20xx】7号文件要求,縣糧食局黨委高度重視,立即組織全體幹部職工認真學習這次清理和專項治理重點内容及相關規定,并按照部署要求立即逐項逐人進行了全面清查,保證做到應查盡查,不留空當。現将“五清”和“小金庫”專項清理情況彙報如下:

  一、組織領導

  縣局成立了以局主要負責人為組長,财務審計科、辦公室、業務科等有關人員參加的專項清理工作領導小組,具體指導組織實施糧食系統的專項清理自查、整改工作。

  二、認真開展自查

  一是學習政策。首先組織領導小組學習有關政策法規,掌握政策,明确清理自查的'内容和方法、步驟。二是進行自查。領導小組在組織專業隊伍學習的基礎上,要求财務、工會及有關負責人按照要求進行自查。

  三、自查結果

  1、領導幹部超面積辦公用房問題。經自查我局領導幹部辦公用房未發現超标情況,現我局領導幹部人均辦公用房使用面積8.7平方米,符合有關規定要求。調離工作崗位的領導幹部沒有發現以明顯低于市場價格違規購買商品房問題。

  2、無超編制超标準配備公務用車,無公車私用,套用混挂車輛牌照及挂假牌照問題。

  3、沒有領導幹部違規擁有非上市公司(企業)的股份或者證券問題。

  4、根據慣例,經局黨委研究,局長兼任縣糧食收儲公司經理,無在行業協會商會類社會組織兼職(任職)問題。

  5、通過财務自查,無公款大吃大喝、公款旅遊、公款送禮、參與高消費娛樂活動問題。

  6、通過自查,縣糧食局嚴格執行财政紀律,所有收入和支出全部納入會計統一核算,如數入賬,沒有私設賬外賬現象,符合财務會計制度要求,嚴格按照《财務通則》《新會計制度》要求執行,會計核算獨立,糧食局局屬經費撥款,設經費收支賬一套,除會計賬内開設銀行賬戶,沒有以單位名義和個人名義開設任何賬戶。按照《糧食流通管理條例》,糧食局20xx年罰沒收入500元,已交縣财政局,除此之外,無其它行政事業性收費。通過自查,縣局收入和支出全部納入會計核算,沒有私設“小金庫”,無違反财經紀律現象,會計報表數字真實,内容完整。

  四、建章立制,建立長效機制

  局黨委修訂完善了财務管理制度、車輛使用管理制度、機關物資管理制度,制定下發了地方儲備糧管理制度、糧食收儲企業資産管理辦法。同時局黨委主要負責人與班子成員、科室(中心)負責人、局屬企業主要負責人簽訂了黨風廉政建設責任書,建立了個人廉政檔案,保證了機關黨員幹部廉潔自律,機關作風風清氣正。

部門小金庫自查報告5

  根據《中共中央辦公廳國務院辦公廳關于深入開展“小金庫”治理工作的意見》(中辦發〔20xx〕18号)和省國資委晉國資黨發〔20xx〕22号文件《關于開展省屬企業“小金庫”專項治理工作的實施方案》的精神,我公司認真組織、積極開展了“小金庫”專項治理工作,截止20xx年9月底,自查自糾工作已經結束,現報告如下:

  一、提高認識,加強宣傳

  為切實做好“小金庫”專項治理工作,我公司召開了專項治理工作會議,全面傳達學習了有關文件精神,把“小金庫”治理工作作為當前領導班子執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。組織幹部職工認真學習有關文件和會議精神,正确認識開展此項活動的重大意義,并要求大家按照要求,認真進行自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

  二、健全組織,強化領導

  為确保此次專項治理工作順利進行,切實做好我公司的“小金庫”專項治理工作,我公司成立了以集團公司黨委書記、董事長梁謝虎同志為組長,劉軍總經理、淩人楓紀委書記、丁友建總會計師為副組長,集團公司相關處室負責人為成員的“小金庫”專項治理工作領導組,并在領導組下設辦公室,具體負責“小金庫”專項治理工作。同時公布了舉報電話和電子郵箱,落實舉報制度,加強工作監督。

  三、協同配合,全面自查

  為全面做好自查自糾工作,在集團公司專項治理工作領導組的領導下,各有關部門及各下屬企業,認真進行了自查自糾,并按時上報了自查自糾報告。專項治理工作辦公室在此基礎上進行分析研究和彙總整理,形成了自查報告。各部門及各下屬企業全力配合,為自查工作的順利完成奠定了堅實的基礎。

  四、自查自糾的`範圍和内容

  首先明确了專項治理範圍,以集團公司本部及各下屬企業為主要對象;其次明确了專項治理内容,違反法律法規及有關規定,應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資産,均屬于“小金庫”。“小金庫”的主要表現形式包括隐匿收入形成的“小金庫”,虛列支出形成的“小金庫”,轉移資産形成的“小金庫”及其他形式形成的“小金庫”。

  五、取得效果

  通過深入自查自糾,集團公司本部及各下屬企業均按照國家有關财經法規執行,嚴格執行了“收支兩條線”的财經紀律,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,從無設置帳外帳和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反财經紀律的行為。使用的票據由财務部門統一管理,各類票據均由财務部門統一到有關部門購領和銷毀,按照有關的票據登記制度設置票據登記薄;設立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。按照财政集中支付要求,現金管理嚴格按照現金管理的有關規定。财務報銷嚴格按照财務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  我公司下一步将繼續按照“小金庫”專項治理文件精神,在自查自糾的基礎上認真組織開展重點檢查,抽調專業人員對下屬各直屬、控股企業按不低于20%的所屬子企業戶數進行重點檢查,進一步嚴肅财經紀律,加強法制教育,強化财務管理,确保資金合理使用,重點完善相關财務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力争做到清理工作不留死角,圓滿完成本次專項治理工作。

部門小金庫自查報告6

  為認真貫徹落實中紀委、監察部、财政部、審計署《關于在黨政機關和事業單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法的通知》(中紀發〔〕7号)和省委辦公廳《關于轉發〈省黨政機關和事業單位小金庫專項治理工作的實施方案的通知》等文件精神,我單位開展了小金庫專項治理自查自糾工作,現總結如下。

  一、自查自糾的範圍和内容

  (一)專項治理範圍。此次專項治理範圍是國家黨政機關和事業單位,事業單位中以财政全額撥款事業單位為重點。黨政機關包括各級黨的機關、人大機關、行政機關、政協機關、審判機關、檢察機關以及工會、共青團、婦聯等人民團體。

  (二)專項治理内容。違反法律法規及其他有關規定,應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的.資産,均納入治理範圍。重點是以來各項小金庫資金的收支數額,以及底小金庫資金滾存餘額和形成的資産。對設立小金庫數額較大或情節嚴重的,應追溯到以前年度。

  小金庫主要表現形式包括:違規收費、罰款及攤派設立小金庫用資産處置、出租收入設立小金庫以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立小金庫經營收入未納入規定賬簿核算設立小金庫虛列支出轉出資金設立小金庫以等非法票據騙取資金設立小金庫上下級單位之間相互轉移資金設立小金庫。

  二、單位自查自糾的方法和步驟

  (一)動員部署(文件下發之日起至6月10日)。單位成立領導小組和工作機構,制定工作方案,召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好思想發動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發揮新聞媒介作用,支持群衆監督,鼓勵群衆舉報。

  (二)自查自糾(截至6月25日)。按照通知要求,認真組織自查,對自查中發現的違法違規問題自覺糾正。自查自糾工作結束後,各下屬單位于6月25日前将自查自糾總結報告和《單位小金庫自查自糾情況報告表》(見附件1)報送治理小金庫工作領導小組辦公室。

  三、自查自糾的做法

  (一)加強組織領導。單位成立治理小金庫工作領導小組,負責指導和協調小金庫治理工作,研究制定有關治理措施,協調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責小金庫治理的日常組織協調工作。

  (二)做好宣傳發動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作内容和政策規定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。

  (三)落實舉報制度。治理小金庫工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、箱,注意發揮網絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有着落。認真執行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益,對打擊報複舉報人的,依法依紀從嚴懲處。

  四、自查自糾的結果

  (一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我單位财務管理均按照國家有關财經法規執行,收入、支出全部納入本單位财務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的小金庫。

  (二)自單位成立以來,嚴格按照财務管理制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反财經紀律的行為。從制度上保障财務管理的規範性、嚴謹性和有效性。

  (三)單位監管使用的票據由财務室統一管理,各類票據均由财務室統一到财政部門購領和銷毀,按照有關的票據登記制度設置票據登記薄;設立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。

  (四)按照财政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規定,嚴禁設小金庫。财務報銷嚴格按照财務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制财政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。通過自查、自糾、回顧,我單位認真執行财務管理制度的有關規定,沒有小金庫。

部門小金庫自查報告7

  按照《鹹陽市地方稅務局關于繼續做好202x年治理“小金庫”工作的通知》(鹹地稅發〔202x〕105号)的要求,我局召開專題會議,及時安排部署,現就在我局開展202x年“小金庫”專項治理工作情況總結報告如下:

  一、高度重視、明确方案

  為了認真做好本次自查,局黨組高度重視,及時召開了會議進行了安排部署,成立了由黨組書記、局長尚軍民同志擔任組長,紀檢組長賈豐源同志擔任副組長,計财、紀檢監察、政工各股室負責人擔任成員的'專項檢查工作領導小組,同時,積極出台我局的專項治理工作實施方案,明确了具體内容,确定自查範圍和重點,對我局“小金庫”的情況進行了全方位的詳查。

  二、自查情況彙總

  這次自查工作的重點是開展了對我局20xx年“小金庫”治理工作的“回頭看”以及對我局202x年1-6月份财經紀律情況進行了檢查,通過對各基層單位及股室的自查和檢查,經查我局日常工作中嚴格按程序辦理,無違反财務制度及财經紀律情況。

  1、無違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”。我局收費項目為發票工本費收入,均按上級規定收取入賬并上繳市局,各類稅收罰款均按規定及時上繳入庫;

  2、未發現用資産處置、出租收入設立“小金庫”。我局所有固定資産均納入縣局統一管理,統一核算;

  3、無以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;

  4、無虛列支出轉出資金設立“小金庫”;

  5、無以等非法票據騙取資金設立“小金庫”;

  6、我局各單位均為報賬制,不存在上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”現象。

  此次自查,我局雖然沒有發現“小金庫”的現象,但同時也給我們敲響了警鐘,督促我們在以後的各項工作中嚴格要求,完善财務管理制度,防止此類現象的發生,促進我局财務管理工作健康有序發展。

部門小金庫自查報告8

  按照《新鄉市區關于在黨政機關和事業單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀【】58号),區局認真開展了治理“小金庫”工作,現将自查自糾情況總結如下:

  一、健全組織,強化領導

  為确保此次專項治理工作順利進行,我局成立了由局長魏傑任組長、副局長任副組長的治理工作領導小組,由财務科具體負責此次專項治理工作。

  二、提高認識,加強宣傳

  “小金庫”專項治理後,我局迅速召開了專題會議,傳達學習《新鄉市區關于在黨政機關和事業單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知精神,要求大家正确認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明确清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗。要求大家,對照“七種”表現形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

  三、落實舉報制度,加強工作監督

  我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話,建立了舉報登記和工作保密制度。由财務科長朱梅具體負責,确保件件有交待、事事有着落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

  四、認真開展自查,實施長效監督

  按照《新鄉市區關于在黨政機關和事業單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知(牧紀58号)要求,我局重點圍繞“專項治理”中的七項内容開展清查活動,對各類帳戶、帳據進行了認真細緻的.清查。

  1、我局均按照國家有關财經法規執行,收入、支出全部納入本單位财務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  2、我局财務科嚴格按照制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反财經紀律的行為。

  3、各類票據均管理規範,并建立相應的備查薄。

  4、按照财政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規定,嚴禁設“小金庫”。财務報銷嚴格按照财務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制财政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  5、清查結果在局全體職工大會上進行了通報,并在公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。我們将建立長效監督機制,提高财務透明度,嚴防“小金庫”的出現。

  雖然我局目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了财經紀律,加強了法制教育,強化了财務管理,确保了資金的合理使用。今後,我局将進一步完善相關财務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

部門小金庫自查報告9

  根據《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》文件精神,我部門認真開展“小金庫”專項治理工作,現将自查自糾情況報告如下:

  一、健全組織,加強領導

  為确保專項治理工作的順利進行,成立了專門的治理“小金庫”工作領導小組,具體工作由辦公室和财務部門負責。

  二、加強學習宣傳,提高思想認識

  根據上級部門的要求,我部門迅速召開了專題會議,傳達學習了集團公司下發的《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》,局黨組要求全體工作人員從思想上正确認識開展此項活動的重大意義,要認/真對待專項治理工作,明确清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的`十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規範财務收支活動的重要舉措,是教育和保護幹部的需要。要求各單位認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

  三、認真開展自查,實施長效監督

  按照試集團公司下發的《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》的要求,重點圍繞“五查五看”的重點,對各類帳戶、帳據進行了認真細緻的清查。

  1 、我局财務管理均按照國家有關财經法規執行,收入、支出全部納入區會計核算中心帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  2 、嚴格按照财務管理制度有關規定執行,沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。

  3 、按照财政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,财務報銷嚴格按照财務制度執行,杜絕坐支行為。

  4 、清查結果在局務會上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規定,認真填報相關表格。

  雖然我局目前尚未發現違規違紀現象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了财經紀律,加強了财經法制教育,強化了财務管理,确保了資金的合理使用。今後,我局将進一步完善相關财務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監督機制,提高财務透明度,力争做到清理工作不留死角,财務管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現。

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